CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30


NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9003 1 DATA: 19/03/2026


LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO


11 1


1 REQUISIÇÃO N':


VENCIMENTO: 19/03/2026


NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: AV MACAPA


FONTE DE RECURSO


1 Recursos do Exercício Corrente

500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios

100 GERAL

000 GERAL

00.360.305/3421-70

SAO LUIZ


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2026.

CÓDIGO 16


VALOR TOTAL


Liquido

12.286,81

Desconto

0,00


EX SOMA 12.286,81


CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

  1. EXTRA ORÇAMENTARIA

    00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA


    VALOR DO EMPENHO


    12.286,81


    VALOR A SER PAGO R$

    LIQUIDADO ATÉ A DATA


    12.286,81


    12.286,81

    VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO


    12.286,81

    SALDO A LIQUIDAR


    0,00


    DESCONTOS

    doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

    **********


    TOTAL DE DESCONTOS 0,00


    LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026


    A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

    CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

    AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30


    NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9011 1 DATA: 19/03/2026


    LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:

    NOTA DE LIQUIDAÇÃO


    12 1


    1 REQUISIÇÃO N':


    VENCIMENTO: 19/03/2026


    NOME INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS

    ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva

    29.979.036/0011-12

    BOAVISTA

    CÓDIGO 4


    FONTE DE RECURSO

    DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

    VALOR TOTAL


    1

    869

    Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários

    PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A INSS RETIDO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES,

    Liquido

    0000

    Não se aplica

    SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,

    7.252,16


  2. GERAL

000 GERAL

RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026.

Desconto

0,00


EX SOMA 7.252,16


CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

  1. EXTRA ORÇAMENTARIA

    00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA


    VALOR DO EMPENHO


    7.252,16

    LIQUIDADO ATÉ A DATA


    7.252,16

    VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO


    7.252,16

    SALDO A LIQUIDAR


    0,00


    VALOR A SER PAGO R$


    DESCONTOS

    7.252,16

    sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    ***********


    TOTAL DE DESCONTOS 0,00


    LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026


    A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

    CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

    AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30


    NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9002 1 DATA: 19/03/2026


    LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:

    NOTA DE LIQUIDAÇÃO


    13 1


    1 REQUISIÇÃO N':


    VENCIMENTO: 19/03/2026


    NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

    ENDEREÇO:


    FONTE DE RECURSO


    1 Recursos do Exercício Corrente

    500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios

  2. GERAL

000 GERAL

04.056.230/0001-23

SAO LUIZ


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A IRRF RETIDO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.

CÓDIGO 343


VALOR TOTAL


Liquido 2.028,54

Desconto

0,00


EX SOMA 2.028,54


CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

  1. EXTRA ORÇAMENTARIA

    00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA


    VALOR DO EMPENHO


    2.028,54

    LIQUIDADO ATÉ A DATA


    2.028,54

    VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO


    2.028,54

    SALDO A LIQUIDAR


    0,00


    VALOR A SER PAGO R$


    DESCONTOS

    2.028,54

    dois mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    ********


    TOTAL DE DESCONTOS 0,00


    LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026


    A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

    CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

    AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30


    NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9005 1 DATA: 19/03/2026


    LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:

    NOTA DE LIQUIDAÇÃO


    14 1


    1 REQUISIÇÃO N':


    VENCIMENTO: 19/03/2026


    NOME INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS

    ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva

    29.979.036/0011-12

    BOAVISTA

    CÓDIGO 4


    FONTE DE RECURSO


    1 Recursos do Exercício Corrente

    500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios

  2. GERAL

000 GERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003/2026.

VALOR TOTAL


Liquido 540,32

Desconto

0,00


EX SOMA 540,32


CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

  1. EXTRA ORÇAMENTARIA

    00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA


    VALOR DO EMPENHO


    540,32

    LIQUIDADO ATÉ A DATA


    540,32

    VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO


    540,32

    SALDO A LIQUIDAR


    0,00


    VALOR A SER PAGO R$


    DESCONTOS

    540,32

    quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    ********


    TOTAL DE DESCONTOS 0,00


    LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026


    A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

    CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

    AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30


    NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9006 1 DATA: 19/03/2026


    LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:

    NOTA DE LIQUIDAÇÃO


    15 1


    1 REQUISIÇÃO N':


    VENCIMENTO: 19/03/2026


    NOME FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES

    ENDEREÇO:


    FONTE DE RECURSO


    1 Recursos do Exercício Corrente

    500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios

  2. GERAL

000 GERAL

033.358.082-66

SAO LUIZ


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.

CÓDIGO 349


VALOR TOTAL


Liquido 600,00

Desconto

0,00


EX SOMA 600,00


CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

  1. EXTRA ORÇAMENTARIA

    00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA


    VALOR DO EMPENHO


    600,00

    LIQUIDADO ATÉ A DATA


    600,00

    VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO


    600,00

    SALDO A LIQUIDAR


    0,00


    VALOR A SER PAGO R$

    600,00

    seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


    DESCONTOS


    TOTAL DE DESCONTOS 0,00


    LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026


    A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

    CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

    AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30


    NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9011 1 DATA: 19/03/2026


    LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:

    NOTA DE LIQUIDAÇÃO


    16 1


    1 REQUISIÇÃO N':


    VENCIMENTO: 19/03/2026


    NOME INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS

    ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva

    29.979.036/0011-12

    BOAVISTA

    CÓDIGO 4


    FONTE DE RECURSO

    DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

    VALOR TOTAL


    1

    869

    Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários

    COMPLEMENTO PELA DESPESA LIQUIDADA A MENOR EM 19/02/2026, REFERENTE A INSS RETIDO EM FOLHA

    Liquido

    0000

    Não se aplica

    DE PAGTO DOS VEREADORES, SERVIDORES

    0,20


  2. GERAL

000 GERAL

EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026.

Desconto

0,00


EX SOMA 0,20


CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 EXTRA ORÇAMENTARIA

00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA


VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR

0,20


VALOR A SER PAGO R$

0,20


0,20

0,20 0,00

vinte centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


DESCONTOS


TOTAL DE DESCONTOS 0,00


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026


A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.